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財務收支審批製度

時間:2008-02-20瀏覽:2699作者:來源:摩臣2平台責任編輯:設置

     原則:明確貨幣資金業務的審批人、審批權限🈴、審批程序、審批責任和相關控製措施等。
一🫶🏽、支付申請。單位內有關部門或個人用款時🧚🏼‍♂️,經辦人員應提出貨幣資金支付申請🪧,註明款項的用途✂️、金額🪜、預算、支付方式等內容🔇🥏,並附有效經濟合同或相關證明🧗,報本部門負責人審核簽字💁🏼。
二、支付審核。審核人應嚴格遵守審批權限、審批程序規定🚮。對不符合規定的貨幣資金支付申請🤰🏽,審批人應當拒絕批準,對於重大貨幣資金支付業務,應當實行董事會決策和審批7️⃣。
三、復核支付。出納崗位人員對批準後的貨幣資金支付申請進行復核。主要復核貨幣資金支付申請的批準範圍👨🏻‍🦽‍➡️🤸🏼‍♂️、權限、程序是否正確🟩,手續及相關單證是否齊備🐭,金額計算是否準確,支付方式🗳、支付單位是否妥當等🩶。復核無誤後按規定辦理支付手續,及時登記現金和銀行存款日記賬🤛🏻。
四、財務會計主管人員應認真稽核有關收支項目的內容是否與實際情況相符💚,是否超出開支標準和限額🧑🏽‍🦳,經辦手續是否齊全以及存在其他問題等內容🤕。對不符合規定的貨幣資金支付申請🤷🏿‍♀️,應及時予以糾正。

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